根據(jù)中科院、廣州分院紀監(jiān)審工作部署,按照我所2023年內部審計工作計劃,7月11日下午,南海海洋所召開中斯中心財務收支審計進場會。所領導班子成員代亮、張長生到會指導,分管審計的紀委委員姚景龍,審計組、中斯中心全體人員參會。
監(jiān)審處處長陳忠主持會議并簡要介紹了我所2023年內部審計計劃及進展情況。監(jiān)審處主管嚴文倩報告了中斯中心審計實施方案。本次審計重點內容:了解中斯中心經濟業(yè)務、運行管理模式;財務收入情況,包括中心運行經費、科研課題收入情況;財務支出情況,包括辦公費、差旅費、租車費、會議費、出國(境)費、接待費、勞務費等;以及中斯中心固定資產重點是海外固定資產管理等方面。
中斯中心執(zhí)行主任王衛(wèi)強研究員從基本情況、工作進展以及財務資產等方面介紹了中斯中心的管理運行情況。與會人員就內部審計相關事項進行了討論和交流,表示全力配合完成此次審計工作,并以此為契機促進中斯中心管理工作,推進研究所內控體系建設。
代亮作總結發(fā)言。他強調要充分認識到內部審計對于規(guī)范管理、提升經費管理效能的重要意義,要求中斯中心重視和積極配合審計組開展工作,確保此次審計任務順利完成,進一步促進中斯中心在國家“一帶一路”戰(zhàn)略中發(fā)揮科技支撐作用。

會議現(xiàn)場
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